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老师,单位给员工交社保,走的科目是其他应收款,但是其他应收款有贷方余额1165.03不平,找不到是漏扣了谁的社保,怎么把其他应收款平了,我们一般是当月先给员工交社保,下月发当月工资时再从工资表扣个人部分社保

2026-03-10 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-10 15:12

同学,你好
怎么把其他应收款平了,找不到是漏扣了谁的社保
那就转到营业外收入

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快账用户2879 追问 2026-03-10 15:17

那等于说让公司承担了这部分社保费了

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齐红老师 解答 2026-03-10 15:19

同学,你好
不是,转到营业外收入,相当于应该支付的,没有支付

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快账用户2879 追问 2026-03-10 15:25

老师这部分钱是公司替员工交了,但是没扣回来的部分,现在找不到人,不应该是成了公司的费用了吗?

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齐红老师 解答 2026-03-10 15:27

同学,你好
其他应收款有贷方余额1165.03。
冲平分录是这个
借:其他应收款 1165.03
贷: 营业外收入 1165.03

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同学,你好
怎么把其他应收款平了,找不到是漏扣了谁的社保
那就转到营业外收入
2026-03-10
你好!是有人外你们这边挂靠交社保吗?
2021-05-16
您好,是的,可能不一样
2021-07-17
你好 一般纳税人先缴纳社保给社保局,再支付员工工资 计入其他应收款 因为公司帮员工垫付了个人部分 发放工资的时候要收回来 先从员工工资扣除该部分款项,再支付给社保部门的,则是计入到其他应付款科目 是先从工资里面扣了 然后要支出出去 所以用其他应付 一个是应该收回 一个是应该支付
2022-03-23
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
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