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老师,进项大于销项,以前还多交税6万多,本期又交3.5万,账面留抵还本次还有差额,怎么账和税怎么调成一致,走哪个科目

2026-03-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-11 09:50

你好,可全部转到未交增值税
看余额是否与申报表留抵税一致

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快账用户3027 追问 2026-03-11 10:05

老师不一致

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:06

不一致,通过营业外收支来调整

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快账用户3027 追问 2026-03-11 10:08

账面留抵130万,税务系统37万,账面多出来93万,税务系统多交税金10万,账面没体现多交,账务怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:10

多交税金,能用来留抵抵扣????

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快账用户3027 追问 2026-03-11 10:13

对,那留抵税务系统和账务系统差额93万怎么做分录?进成本还是啥费用,是不是以税务系统为准?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:18

是的,以税务系统为准。可直接进成本的

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相关问题讨论
你好,可全部转到未交增值税
看余额是否与申报表留抵税一致
2026-03-11
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-28
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
同学,你好 预收账款,不做收入,不需要缴纳增值税的
2022-12-27
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