同学,你好
但是入账的时候没有把地价计入房产原值中
那你做到哪里了?

老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
老师你好,我想问一下,我公司他有买一下固定资产货车出去,开票给了对方,如果我这边要做借应收账款,贷:固定资产清理 应交税费-销项税额,那代表我这个月营业收入为0,但申报增值税的时候在本年累计收入中又有这个月销售固定资产出去的数据哦,这样的话,那我这边要什么解决呢?
老师,我们账户上固定资产(二辆汽车),一辆是 2018年购入的,一辆是 2021年底购入的, 之前账是给财务公司做的,后来2022 年拿回来自己做的时候,我导入数据固定资产原值填了,累计折旧我只填了2021 年购入的那辆,2018年购入的已经折旧完了但是我当时没填入数据,现在资产负债表中固定资产价值不匹配了,请问下我该怎么处理
你好,若干年前公司在租的地上自建房屋,这个房屋价值没入账,所以固定资产原值就没有它,但交房产税了,当时房产计税依据是7万,现在税务局系统升级了,在汇算企业所得税的系统提示了,说房屋原值少了这个7万,我该如何处理呢?企业所得税报表原值肯定得加上这7万,本年折旧和累计折旧填0?那账上怎么改呢?谢谢
你好,10年前公司在租的地上自建房屋办公,但当时不知啥原因没有入账(有可能买的建房材料没发票),会计也换好几任,头几年S局让报房产税,所以估了个原值7万做为计税依据,报2025年企业所得税汇算清缴就系统提示,意思就是房产税与原值不符,因为这7万没入账,所以报表上的房屋原值为0,我如果把报表上原值加上7万,但2025年账上做借:固定资产7万,贷:什么呢?谢谢,有说贷:未分配利润,或贷:营业外收入,或贷:应付账款-暂估,有点蒙了
其他应收款个人的长时间挂着也不行把
老师您好,我公司是建筑公司,2018-2021年期间做了一些工程项目,人材机合理200多万,现在的问题是这些项目款大概率是收不回来了,我现在应该将这些工程施工成本怎么结转?
老师你好:工程施工的拉森钢租赁入什么科目,会计分录怎么做
个体户,增值税减免税金额计入营业外收入-税费减免科目,这部分金额在报个税经营所得,汇缴时要填入收入总额里吗?这部分金额是否可以纳税调减
请问下老师,公司在几年前购买地皮建造了车间,但是入账的时候没有把地价计入房产原值中,但是核定房产税的时候又把地价加进去了的,现在导致固定资产原值和核定征收计税依据不一样,这个怎么处理呢
2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。
3.8妇女节福利费要不要走工资薪酬走,分录怎么做
老师,请问冲掉上月的暂估入账,如果暂估的原材料价格是70,这个月实际的原材料价格是75,这个只要把原来的暂估红字冲掉就行吗?制造成本需要增加吗?
老师好,增值税申报表 34栏本期应交税要交20000税 32栏期末未交税额 -30000 这是什么意思
请问老师,2025年度事项,甲单位临时用电工1名,每天400元,共计2天,第二天的时候一起支付了800元。需要劳务费发票么?还是说按次400元,低于500元,无需要发票。