赠品视同销售,税率是13%

请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户,那是入什么费用可以不用交税啊?(听老师的课说:1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品, 如果是通过积分反馈赠礼品的话,那我们是要拟什么合同吗?还是只要个人签名就可以?我们入账时写什么费用呢?业务招待费?
老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
老师,我们是一般纳税人,购买进来的产品开了票,然后我们是直接赠送给客户,作为视同销售处理,未开票给对方,那这个账怎么做呢?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交税费-增值税-销项148.5,那入账时不是借贷不平衡了视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦师详细回答一下详细回复,谢谢
我们健身房办健身卡送赠品,赠品买的时候税率是1%,我们是一般纳税人,办健身卡税率是6%,赠品送出怎么做账务和税务处理?
我们健身房办健身卡送赠品,赠品买的时候税率是1%,我们是一般纳税人,办健身卡税率是6%,赠品送出怎么做账务和税务处理?
这种申报了怎么做分录
计提工资和实发工资时后面附什么凭证?实发时后面支付银行回单可以吗?
请问老师,公司开的台球厅,有打台球的让开发票,是不是开娱乐服务台球就行呢?
请问新增值税法实施后,同一项业务涉及两个税率应该如何开票?比如我们的业务是运行维护,但我们也涉及购买设备及安装调试。这两个业务对我们同样重要,之前都是按6%和13%分开开票。现在新税法实施后还能分开开吗?还要统一税率啊?
老师,这个分包商合同约定开9%建筑发票,对方开不出来,发现对方是小规模纳税人,对方答应开3%专票,现在又说只能开1%的普票,小规模是不是可以放弃减免免税开3%的专票给我们呢?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师看下我2026年01月分析的对吗?主要原因是没订单。请帮忙审核补充下,谢谢您,我已经发您邮箱了
老师好! 想问下公司没有车能开加油票和汽车保养类的发票吗?
老师,我们属于商业物业,业主把房子托管给我们,然后由我们租给了商户,我们从租金里面收取10%的服务费,现在商户要求由我们来给他们开具发票,这个发票内容应该如何开具呢?
独立核算的分公司,转管理费给总公司,总公司没有开票,这个账务怎么处理
按进价销售吗?报税时按无票收入报增值税吗?