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老师我25年9月份多计提人工费2万元放到其他应付款了借方入成本了汇算清缴调减成本2万其他应付款怎么处理

2026-03-13 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-13 17:21

那么今年冲多计提的2万

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快账用户7932 追问 2026-03-13 17:31

会计分录怎么做老师

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齐红老师 解答 2026-03-13 17:32

借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利

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那么今年冲多计提的2万
2026-03-13
你好,当时你暂估的这个是虚增的吗?如果是的话需要红冲的
2022-07-07
Na,你现在只有在会上的时候直接就是做纳税调整,就是这400万不能税前扣除。
2022-03-22
借其他应付款,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-05-16
借的应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷其他应付款。
2023-05-10
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职称:注册会计师,税务师

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