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老师,你好。我们1月开了一些票税率不对,我们是开了3%的,刚税局说要开9%才对。现在要我们冲红再开更正申报。请问一下老师,开不对的票有2万元,更正的话要怎么更正

2026-03-16 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-16 10:29

先在开票系统把 1 月开错的 3% 发票全部红冲,再重新开9% 蓝字发票。 去电子税务局更正 1 月增值税申报表: 把原来 3% 的销售额删掉,填到9% 税率栏,系统会自动算出要补的税和滞纳金。 补缴税款后,账务做红字冲销,再按 9% 重做收入和销项税即可

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快账用户7518 追问 2026-03-16 10:30

好的,谢谢老师的指导

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齐红老师 解答 2026-03-16 10:30

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先在开票系统把 1 月开错的 3% 发票全部红冲,再重新开9% 蓝字发票。 去电子税务局更正 1 月增值税申报表: 把原来 3% 的销售额删掉,填到9% 税率栏,系统会自动算出要补的税和滞纳金。 补缴税款后,账务做红字冲销,再按 9% 重做收入和销项税即可
2026-03-16
你好,正确的税率应该是多少的?9%的吗?
2022-02-22
1. 已红冲部分的账务处理 红冲错误税率发票 借:应收账款 (红字,冲销原错误金额含税总额) 贷:主营业务收入 (红字,冲销原错误金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (红字,冲销原错误税率算的销项税) 重新开具正确税率发票 借:应收账款 (蓝字,正确金额含税总额) 贷:主营业务收入 (蓝字,正确金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (蓝字,正确税率算的销项税) 2. 税务通知不用红冲部分的账务处理 直接按税率差补提销项税,不用再红冲重开,分录如下 借:主营业务收入 (差额金额 = 原错误税率销项税 - 正确税率销项税) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (差额金额,补提的销项税) 3. 更正申报补税的账务处理 补缴税款时 借:应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税 贷:银行存款 产生滞纳金的话 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款
2026-01-20
你好不需要的,如果这收入是真实的少了就改正,单位为了缴纳税款的就没必须要的
2025-12-24
您好 税局让更正3/4月报表,就是按照开票金额 那利润表的营业收入金额也不对了 应该对应更正一季度财务报表跟所得税申报表
2024-05-07
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