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老师您好,我公司为制药生产销售一般纳税人,公司25年赊销一批产品,单价7.5元/盒。因产品价格原因影响销量,26年3月公司与对方协商调整上年销售产品的价格,每盒折让2元,该销项发票客户已入账抵扣,请问:本次调价客户在电子税务局开红字发票,直接红冲去年那笔销售的价格,会不会引起税务风险?

2026-03-17 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-17 10:41

同学,你好
是可以的

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快账用户7860 追问 2026-03-17 10:43

需要准备哪些留存资料?25年所得税申报表是不是需要调整

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齐红老师 解答 2026-03-17 10:49

同学,你好
协商说明,双方敲章

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同学,你好
是可以的
2026-03-17
1. 向乙公司销售A商品 借:银行存款 526.5万 贷:主营业务收入 540万 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 76.5万 结转成本: 借:主营业务成本 540万 借:存货跌价准备 5万 贷:库存商品 545万 2. 收到丙公司退回的B产品 借:库存商品 120万 借:应交税费-应交增值税(进项税额) -78万 贷:银行存款 -84万 贷:主营业务收入 -200万 贷:财务费用 -2万 结转成本: 借:主营业务成本 120万 贷:库存商品 120万
2023-11-15
你好,稍等,马上计算的
2024-12-23
借应收账款 贷主营业务收入600, 应交税费应交增值税销项600×13%, 借主营业务成本贷库存商品480。
2024-12-23
你好需要计算做好了给你
2022-03-22
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