您好,这个你慢慢做报废处理

老师好,资产余额过大,和进项票有关吗,我收到款开多少发票,怎么应收还那么多余额,还有什么原因导致的呢?
请问老师代理记账公司把2023年原材料结存全部放库存商品科目里面体现了,导致库存商品过大,引起税务重视了,税务人说我们公司做假账,这个要怎么解释好?
老师您好!我公司施工企业,因为应收账款金额太大,目前资产总额刚刚超过5000万。导致无法享受小微企业优惠政策。我该怎么做可以调整一下资产总额呢?
老师,有原材料期初余额,本年度出入,结存余额都有,怎么做报表能提现出周转率的问题,导致资金占比过大
老师,我们公司账上原材料大于实际库存原材料,我们领导让带着消化,请问应该怎么消化啊
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
具体怎么做 老师 在合法合规情况下
就是慢慢的报废,不要一次报太多
就是自己怎么做分录报废还是找一些报废机构开给我们发票还是怎么操作呢 流程是什么呢 我不太会啊 老师麻烦说细致一些呢 感谢您
借:待处理财产损溢
贷:原材料
审批后
借:管理费用
贷:待处理财产损溢
问题是用什么理由来给税务局解释呢
审批后 谁来审批 写什么审批单子 都要什么人员来操作呢 签字还是盖章呢
这种要经理签字,就写报废单就可以
税务局不会查吗 查的话一般怎么解释呢 这种的 关键目前原材料要2100万呢
如果的话,说明下原因,包个大红包
这个一般是每个月报废多少合适呢 ,还有一个问题老师 ,就是25年 我工资贷方累计比如1000元 实际发放800 个税申报也是800 那我账载金额 实际发生额 税收金额 还有 残保金都填写那个金额呢 ? 因为怕单独提问不是你接的题 就在这里问一下
意思是工资多计提了200,是吧,每个月报废个20W左右
你要是怕查,最好这个金额调增处理,不要抵税就没事
因为我账上工资金额大也是你这个情况 所以我是 举个例子 就是 比如200元是26.1月才 申报个税 才发放工资
你的意思是这个1000你分两次支付了,是吧
算了 我直接问题我的实际金额吧 就是截止12月底 计提了46500 实际支付了37300 剩余的9200 是1月份发放 然后2月份申报1月份发放的工资 9200 然后这个账载金额和实际发生额 税收金额 还有残保金都填写多少
按你计提的46500来填的