你好,那你看一下你的原材料和库存商品账上的和你仓库里的一样吗?
我是做超市财务费,我现在有个问题,我的商品A是联营的,就是拿过来卖,我超市不用管A的库存,只是按照A每月的销售额的20%来确认我自己的收入,我的商品B与A唯一不一样的地方是,B我需要管库存数量,但不需要看库存总金额,这个时候A商品的公司被称为联营供应商,B的供应商则被称为代销供应商,对于这个A与B商品的做账方式,我咨询过税务局,税务局的解释简单粗暴,他们说A与B不属于受托代销商品,也不用那么复杂,因为我虽然都会提成20%,但是另外80%我会返还给供应商,其实这80%就相当于是我付的进价,与普通商品购销不一样的是,别人先买进来在卖,而我的A和B是属于先卖了再买进,说他们其实也是我的商品,税务局的解释颠覆了我的会计知识,而且我看我公司的进销存系统,联营和代销商品居然都有销售成本,而且这个成本还都是那返还的80%,系统的负责人说,谁说联营和代销没有成本结转,产生了收入就必须有成本配比,而且主要是商品售卖时是我来开全额税票,不是供应商开,所以商品我买了,票我开了,跟正常的商品购销不是一样的吗?税务局的解释和我公司的系统不谋而合。我还是觉得是不是我哪里想错了,按照受托代销去做
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师,我们公司是一般纳税人商贸企业,今年8月份税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我是这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
针对破产清算的商业地产,有那些税收优惠,转让债权,转让物权分别有什么税收优惠
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
为什么中石油的加油票 如果是个人开公司台头走报销就只给开普票,但是单位办预付卡消费后的金额就给开专票
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
民营医院合规绩效方案有吗
我在快账里面,是从3月开始录入卓越家具凭证的,但录入4月凭证时,收到湖南同方家具的126000的应付账款,但这笔应付账款发生在2月,系统里没有,所以导致明细账结果不对,请问怎么处理
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
老师好,什么叫合营企业,什么叫联营企业
我现在这个公司,去年的账是之前的会计做在账无忧系统里的,已经结账了,所有的固定资产她做到库存商品里了,今年开始是用管家婆做账,我该怎么做?老板现在是要贷款,银行要25年5月以前的财务报表和固定资产明细,库存商品明细,我要咋做啊? 老师,我可以直接在管家婆里重新做去年的账吗?
跨境电商公司与境外仓发给客户发货的明细用哪些数据去对账?如何对?应该如何分析数据如何分头程已入库海外仓的商品。是否已全部销售,全部出库,是否有异常商品?要清楚的知道海外仓在库出库的明细数据。
代理记账公司又没有列出具体数量只有金额看不出来数量的
你好,库存商品明细账他没有吗?
我们是加工生产企业,代理记账公司只是见发票做账,没有做产销存分析。
现在税务要做解释回复,我是在公司做统计的但资料是我提供给记账公司的,这个账目混乱,是我的责任吗?
不是 谁是谁接手的?谁负责?
我负责公司统计和内账登记,外账是记账公司做的,账目混乱出问题了,这个是谁责任?
外长的 这和内帐没有关系
现在老板有情绪了说我做内账没有监督到位,没有给老板做好税收筹划。这个要怎么和老板沟通?
内账?他要求监督外账吗?我不清楚,你们自己决定吧,这个谁的责任,你们自己还分不清楚吗?
老板要求内账会计把控好外账的
你好,那就你需要有检查的责任的