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老师好,资产余额过大,和进项票有关吗,我收到款开多少发票,怎么应收还那么多余额,还有什么原因导致的呢?

2024-07-09 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-09 21:51

您好,应收多就是开票了没有收款,您说收到款开多少发票,那我们开票和收款是不是用了不同的科目了

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快账用户7209 追问 2024-07-09 22:26

我们是外账代账,明天我重点查查是不是记错科目了

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齐红老师 解答 2024-07-09 22:29

哦哦,好的,检查同一个往来单位是不是用了2个科目

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快账用户7209 追问 2024-07-09 22:36

老师  同一个客户我们有收款有时候也付款,是不是应收应付分开记账才对,不应该只记个应收吧,到时候是不是不好对账?

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齐红老师 解答 2024-07-09 22:37

您好,只记一个应收,不要记应收和应付,不好对账的

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快账用户7209 追问 2024-07-09 23:04

那他欠我多少 我欠他多少就分不清了呀?

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快账用户7209 追问 2024-07-09 23:06

我们同一个客户账不相抵的,按项目该的收 该付的付

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齐红老师 解答 2024-07-10 04:40

您好,能分得清的,借方余额是他欠我们的,贷方余额是我们欠他的 2.那也行的,不漏对账就可以

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您好,应收多就是开票了没有收款,您说收到款开多少发票,那我们开票和收款是不是用了不同的科目了
2024-07-09
以前的没法查原因就不管了
2025-07-29
你好;超过了 你们考虑是否减少资产。 比如   去支付  借款或者应付账款 ;  减少   存货和固定资产 比如变卖报废这些    
2022-05-10
同学,你好,客户打过来 钱没有开票,应该做未开票收入申报纳税 的。 打过去钱没有开发票,要追票的,
2022-01-06
一、使用电子表格辅助管理 建立表格:创建一个 Exc 数据录入:在月初,将各个供应商的期初应付账款余额(从系统中查询并整理)录入到表格中。每次进行付款、收货或收到发票的凭证处理时,同步在表格中记录相应的数据。 公式计算:使用公式自动计算各项金额。例如,期末应付账款余额 = 期初应付账款余额 %2B 本月收货冲减金额 %2B 本月收到发票冲减金额 - 本月付款金额;已付款未收到票金额 = 本月付款金额 - 本月收到发票冲减金额;未付款已收到票金额 = 本月收到发票冲减金额 - 本月付款金额(如果结果为负数则为 0)。 筛选和排序:可以根据需要对表格进行筛选和排序,以便快速查看特定供应商的情况或按照未付款金额、未收到票金额等进行排序,重点关注金额较大的项目。 二、利用财务软件的辅助功能 科目辅助核算:如果财务软件支持,可以对应付账款科目设置供应商辅助核算。这样在查询应付账款明细账时,可以按供应商进行筛选,查看每个供应商的明细交易记录,包括付款、收货冲减和收到发票冲减的情况。 自定义报表:有些财务软件允许用户自定义报表,可以根据需要设计一个专门用于统计当月付款、未付款及未收到票情况的报表。通过设置报表的数据源和公式,可以快速生成所需的信息。 财务软件的查询和分析工具:利用财务软件提供的查询功能,如按凭证日期、科目、供应商等条件进行查询,结合软件的分析工具,如账龄分析、往来对账等,来整理和分析应付账款的情况。 三、定期对账和清理 与供应商对账:每月定期与供应商进行对账,核对双方的往来账目。通过对账,可以及时发现差异并进行调整,确保应付账款数据的准确性。 内部清理:在公司内部,定期对应付账款进行清理和核对。可以组织财务人员和相关业务部门共同参与,对未付款、未收到票的项目进行逐一排查,查明原因并采取相应的措施。 建立预警机制:设置应付账款余额和未收到票的预警阈值,当达到一定金额或比例时,及时发出预警,提醒相关人员进行处理。
2024-10-18
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