同学,你好
借:无形资产-商标
贷:银行存款

各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师,你好!请教一下,我们有笔保险赔款到账,但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了,我入账 借:银行存款 贷:其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账,打入款时怎么入账?退回供应商的垫付款怎么做分录呀,谢谢老师
老师您好,我公司投资一家全资子公司,付投资款的时候,分录,借,长期股权投资100万元,贷银行存款100万元。现在这家全资子公司破产清算了,账上款还负债后还余下5万元。这个款是打回母公司,那我怎么写分录??谢谢老师。公司执行小企业会计准则。
老师,您好!我们家是做童装从设计研发到生产销售的,但是每个季节都有外采的库存商品。比如说采购羽绒服,一般是先和供应商下订单,比如说我们下了300万元的订单(但是以最后的成品入库为准),先预付90万元的钱,这一笔分录为借:预付账款-供应商A 贷:银行存款 然后后期供应商回货了,并不是一次性回齐,可能会分批回齐,比如说第二次要求我们付款50万,但是这次给我们家回货200万元,这次的分录为:借:库存商品200万 贷:应付账款-供应商A 60万 预付账款 90万 银行存款 50万 这样做对吗
老师咨询个问题,我们单位有一笔2万元的预付账款,款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销,本来是做下账处理的,但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元,我现在是怎么做账?是正常做账 借: 主营业务收入,应交税费 贷:银行存款 等对方把款退回来再做 借:银行存款, 贷:预付账款 这样做账可以吗?谢谢
购买498块钱的财务软件 怎么做账
你好老师,外贸美元期末调汇,分录怎么做
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
那摊销方式是啥样的?
同学,你好
你这个200多,都不用摊销。
老师,计入无形资产了,就得摊销了吧?
同学,你好
不用的,没有减值,可以不摊销