您好,是的,按调增后的12月应交增值税额入账

比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
老师你好,去年12月份这一笔会计分录,“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税”的金额做多了,今年应该怎么调整?
请问去年12年月未交增值税未转出,今年一月份缴纳是账上直接做了缴款分录,请问本月看到未交增值税贷方这笔金额需要怎么分录处理?
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
2022年4月-12月小规模增值税是免税,专票3%。但我公司专票开成了1%,实际缴纳税额是3%,导致增值税负数,现在发现了这问题需要调整应交税费-应交增值税,请问改怎么调整账目?
老师,请问现在小规模企业还是每季度开票额普票不超30万免增值税吗?
老师,我们在这个月调增了去年12月的增值税,调增了39000的增值税税额并缴纳了,请问现在要改12月的账,转入未交增值税的这笔分录是按调增后的12月应交增值税额入账吗?
退付手续费如何做会计分录
老师,制造业原材料盘点后,盘盈盘亏的账务处理,合规,不处发税务风险的操作
从小规模取得猪肉专票3%,可以抵扣9%吗
老师,重庆25年社评基数7339,如果一个人应发工资7000,社保应该按什么基数购买
你好,老师,请问如何降低企业税负率
有一笔贷款应该要做在上个月的,没有做,做在了本月?对税务有影响吗?
老师好 想咨询一下公司是主要是快消品,现在一批存货过期,导致存货亏损6万多,我账上如何做账合计呢
快递运单明细时间为2025.8.7,开票日期为2026.3.30,还能报销吗能今年入账?
那这笔调增的税额要挂到3月份才结平,是吗