咨询
Q

管理费用冲暂估分录怎么做

2026-03-31 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-31 17:00

你好,当时你暂估的时候怎么做的分录?

头像
快账用户9590 追问 2026-03-31 17:01

挂的其他应付款-暂估

头像
齐红老师 解答 2026-03-31 17:02

收到发票后冲 借;其他应付款-暂估 贷:银行存款

头像
快账用户9590 追问 2026-03-31 17:04

发票的钱是员工付的

头像
齐红老师 解答 2026-03-31 17:06

关键是你现在要报销给他就是贷:银行存款,如果暂时未报销,就挂其他应付款-某员工

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,当时你暂估的时候怎么做的分录?
2026-03-31
应付账款—暂估 贷:应付账款-供应商
2023-02-23
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
您好, 把暂估的做负数分录就可以了
2024-01-11
是多估了还是少估了费用呢
2022-05-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×