你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录怎么做呢? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,公司6月底暂估费用15万,来费用发票先红冲暂估,还是冲收入,足疗,护肤品,买菜,衣服,首饰这些是不是不能冲费用
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
制造行业:原材料没到发票,暂估入库,货已经卖了。(有贸易)。汇算清缴要怎么做。
审计公司查到我公司给甲方做的劳务派遣都是个人卡支付工资并非公户打款,需要支撑性文件,怎么说明合适?
2024年7到12月工资,2025年三月发放完毕1,汇算清缴的时候这部分工资可以在2024年度中税前扣除吗,需要做调增吗?
老师,客商更名后,应收账款的客商调整了,那收入的客商需要调整吗?
4 月份开票额20 多万,留抵税我记得有 1000,但是现在确认式申报带不出来数据,显示销售额是 0,这咋回事呢
2025年7月份拿成考毕业证,可以报名2025年的会计中级吗
老师什么条件能简易注销不需要查账
你好 初级会计增值税中有无组价问题
食品加工厂的账务属于哪一块行业的?
为什么做15万负数,不是做1.5万负数嘛
问了好几个人了答案都不一样
你好!不是。因为你费用15万是暂估的。实际来了发票1.5万,这个是真正的
那么每个月来费用票都要先红冲暂估费用做负数15万嘛
你好!除非你月末再暂估,否则只需要充一次
然后做实际到票金额正数,第三季度收入4万,红冲暂估5万,那季度还需要做一次暂估嘛
你好!你有需要就要再做一次
什么意思没明白
你好!我的意思是,季度是不是还要做暂估。是看你是不是有必要做暂估。如果你觉得有必要,就继续做
每个月红冲玩,还要暂估嘛
你好!你如果发票够了,就不用暂估了。
老师我的问题,最简单的方式是怎么做每个月的分录,以及季度做分录,年底还没冲完怎么做分录
你好!月度和季度没区别,你想暂估可以继续暂估,到年底冲回就可以。如果年底还没有冲完,汇算清缴就要调增了