您需要做一笔调整分录,将账上销项税额调增或调减0.01元。以下是两种常见情景及分录: 情景A:申报表销项税额 > 账上销项税额(申报表多0.01元) 含义:您账上少记了0.01元的销项税。 调整分录 借: 税金及附加,管理费用-其他 0.01 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 0.01

账目中的进项税额,比实际增值税申报表中多了0.01,账目中多的这0.01元,要怎么调整,会计分录怎么做呢?
我发现上我们公司在之前的税务局电子增值税申报表里的销项税与实际开票的发票里的销项税差0.01元,实际开票多0.01元,帐务怎么处理?
无票收入一笔货款,应交增值税销项也预提了,纳税申报表应该怎么操作
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师,一般纳税人增值税申报表中的进项税和销项税是不是应该和账上的余额一致?
民办非企业范围是成人文化培训,这个免增值税吗,谢谢老师
老师年终奖96000的速算扣除数是210还是2520啊
老师你好,请问我们是小规模企业现在定设备17万元,对方是一般纳税人,我们不想要专票,怎么避税合理呢
增值税申报表的销项税比账上销项税多了0.01,该怎么操作让他们变成一致的?
增值税留抵抵欠是不是得下个申报期申报完,才能找税务局管理员操作啊
郭老师,怎么注册商标,大类小类怎么选,有什么要注意的呢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师预付账款待摊费用,摊销六个月,我这个月忘记摊销了,结完账了,设置摊销六个月,必须不间断的六个月摊销完吗,中间空出一个月可以吗
老师印花税根据发票的含税金额还是不含税申报啊
团长找我们,给我们样品,我们挂链接、投流,投流支出能否作为成本全额扣
我这是申报表销项税额小于账上0.01 该如何做分录
做相反的处理方式就行