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增值税申报表的销项税比账上销项税多了0.01,该怎么操作让他们变成一致的?

2026-04-01 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 10:37

您需要做一笔调整分录,将账上销项税额调增或调减0.01元。以下是两种常见情景及分录: 情景A:申报表销项税额 > 账上销项税额(申报表多0.01元) 含义:您账上少记了0.01元的销项税。 调整分录 借: 税金及附加,管理费用-其他 0.01 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 0.01

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快账用户3307 追问 2026-04-01 10:39

我这是申报表销项税额小于账上0.01 该如何做分录

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齐红老师 解答 2026-04-01 10:43

做相反的处理方式就行

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您需要做一笔调整分录,将账上销项税额调增或调减0.01元。以下是两种常见情景及分录: 情景A:申报表销项税额 > 账上销项税额(申报表多0.01元) 含义:您账上少记了0.01元的销项税。 调整分录 借: 税金及附加,管理费用-其他 0.01 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 0.01
2026-04-01
借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。
2023-07-11
您好,申报表根本不让我们改,只能改账, 贷:主营业务收入-0.01     贷:销项税  0.01 分录都在贷方
2024-05-09
你好,同学 按照申报表金额,调整尾差,调整到营业外支出科目
2023-12-06
你收入及销项税的确定还是按发票上的金额来
2022-08-24
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