你好同学,您这样做是正确的。

20年5月计提 借:管理费用—水利基金30 贷:其他应付款—水利基金30 21年12月冲掉计提 借:其他应付款—水利基金30 贷:利润分配—未分配利润30 老师我21年企业所得税汇算清缴时怎么调整?
老师好,问下,12月底做完账,是不是结转全年净利润?企业亏损-20万,记录 借:本年利润 -20万 贷:利润分配-未分配利润 -20万 对吗?除了做这笔分录,还需要做别的吗?
老师,21年公司盈利200万,是这样结转本命利润吗? 借:本年利润 200万 贷:利润分配-未分配利润 200万 借:利润分配-分配利润(金蝶没有这个科目怎么办) 贷:利润分配-提取盈余公积 20万 借:利润分配-提取盈余公积 贷:盈余公积20万 这样对吗
老师好,问下,12月底应该做一笔结转全年净利润, 企业亏损-20万 借:利润分配-未分配利润 20万 贷:本年利润 20 可是年底忘了做这一笔分录,已经结账了,转年还能做吗?要是做,也是这样写吗?
老师,现在一个会计分录:借管理费用--办公费20 贷:其他应付款---法人20 月底:借:本年利润 20 贷:管理费用--办公费20 年底结转:借:利润分配---未分配利润 20 贷:本年利润 这样对吗
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?