发票未做账,贷方不是费用呢?同学能重新写下分录吗?不是很清晰
去年汇算清缴后,发现还有前年的发票,于是我在去年直接做借利润分配未分配,贷销售费用,到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用,那我今年汇算怎么处理
您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
老师,刚成立的化肥生产企业支硫酸储罐电焊人工费入什么科目
老师,对公付款了但是后面不开发票了,那这个对公的款怎么处理,除了原路退回还有其它的方法吗
老师,集体经济去年集体经济分红这样做对吗? 借收益分配-未分配收益 贷银行存款
收到汇票做贴息,帖息后,对方公司返回利息给我司,这个如何做账务处理,我们收到对方的利息,需要给对方开发票吗
老师请问我开出发票的。又开了冲红票。分录就做。借主营业务收入。贷也是主营业务收入 就行了对吧
企业所得税计提时,如果计提多了或少了怎么办?
老师 我一处房产 上下二层 一楼出租出去 二楼闲置是不是一楼要交房产税从租部分 二楼要交房产税从价部分啊
内蒙古地区,怎样算季度税,个体怎么算(普票和专票),企业怎么算(专票和普票)
公司一直没开对公账户,两年后开了,现在提交显示这样,怎么处理
老师,我们供应商两张普票对方被认定为虚开,现在要查我们账,还说会立案,怎么办
我一开始是作账的,借销售费用,贷银行存款,汇算后发票这个发票日期是前年的,于是就调整后借利润分配未分配,贷销售费用
因为你没有计入当年费用,并且以前年度的发票在当年不能税前扣除,所以在汇算的时候不用特别处理
好的,谢谢
能解决同学的疑问很开心,同学也帮老师评价下,谢谢