借:利润分配-未分配利润 贷:短期借款

老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
老师你好,去年归还一笔贷款部分本金做成了利息,借:财务费用_利息支出5万,贷:银行存款5万,今年改成借:短期借款5万,贷:财务费用-5万,这样改对吗?如果不对正确分录该怎么写?要不要改去年的报表?
去年10月的账做错了,我今年2月更正,还是在去年12月更正呢,做汇算清缴
老师您好,公司门口的停车场有收费,这个是按多少税率报税?
老师,年终奖怎么做账,分录怎么写?分录这样写对不对? 计提时: 借:应付职工薪酬-工资 5万元 贷:应付职工薪酬-应付奖励、津贴、和补贴 5万元 支付时: 借:应付职工薪酬-应付奖励、津贴、和补贴 5万元 贷:银行存款 5万元
老师好,去年还贷款10万,账做成了还贷款利息10万,现在是要更正去年的账还是咋做呢?
老师,之前与母公司一个借款记的是往来账,其他应付款有70万,后来母公司又给打了150万,让记预收账款,子公司给母公司开发票,结果后来母公司又着急用钱,子公司又给母公司打了138万元,我这个应该怎么做账
亲们 有知道如果给境外支付服务费,国内已代扣代缴所得税及增值税,境外出具的形式发票能否入账。
老师,其他应付款在借方,是欠公司的钱吗
老师退个人所得税,需要更换银行卡和电话号码,没有密码怎么操作
缴纳个人所得税分录怎么写
老师,,汽修公司收到保险公司理赔款怎么做分录
小规模餐饮业,填报增值税报表,不含税收入是966817.82,增值税报表主表附表都怎么填,都填哪一栏,
今年调账吗?