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老师,23年购入一辆120万的车,当时会计上做了一次性折旧完,汇算清缴时觉得一次扣除好像不对,然后手工按四年折旧,除了23年的27.5万折旧,剩下92.5万做后面年份的调减,然后逐年调增。请问这个需要做递延所得税负债吗

2026-04-03 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-03 15:04

需要做递延所得税负债。 会计一次性折旧、税法分期折旧,属于税会暂时性差异,必须确认递延所得税负债,后续逐年转回

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需要做递延所得税负债。 会计一次性折旧、税法分期折旧,属于税会暂时性差异,必须确认递延所得税负债,后续逐年转回
2026-04-03
您好,我们账上全错了,账面要直线法折旧的呀,这样才有税会差异,要更正22年和23年折旧数据了,22年所得税汇缴要更正申报 正确申报是这样的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
你好,2023年纳税调减500-(六到12月份的。
2023-07-19
您好 会计上也是一次性计入当期费用的?
2022-05-17
如果其他是正常的计提的,调增金额的金额就是2021年的折旧150000元就行。
2022-05-16
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