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老师,去年12月有一笔,付的货款,入错账了,应付的账款,做应收的单位了,去年12月的财务报表,就跟实际的有出入,资产负债都多了,1月份我发现错了,就在1月份调整过来了,现在季报的期初数据就不对,财务报表又不能调整了,怎么处理呢

2026-04-09 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-09 10:53

同学,你好
就在1月份调整过来了
你是做了账,还是直接调整报表?

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同学,你好
就在1月份调整过来了
你是做了账,还是直接调整报表?
2026-04-09
你好,这个是费用花的吗?如果是的话,用以前年度损益特征来结段,以前年度损益调整在结转到利润分配未分配利润,其他的不需要修改。
2023-02-22
你好,截图你的应付账款明细账看一下的。
2023-04-12
您好,24年财报要动的,1月收入和结转成本分录里的损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
2025-03-24
你好; 1.你错误了 ; 就 多分摊了 ; 你就红冲多分摊的金额即可; 摊销表按照正确的金额去列表格即可;   2.按照正确的做; 只是写一个情况说明; 列清楚原因;去红冲多计提的摊销金额 
2023-06-12
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