您好,把这个暂估红冲掉就可以

以前年度多做的成本,能调整到今年的成本吗?如何调整具体的会计分录(我把一笔没有发票的单据做成了成本,今年翻凭证时才发现,没有发票我做成了,借:工程施工 贷:银行存款。正确做法应该是借:预付账款 贷:银行存款)我该怎么调整?
去年开了800多万发票,主营业务成本暂估了300万,剩余的交了所得税。现在做汇算清缴,暂估收到的发票都是费用类发票,需要计入管理费,无法计入主营业务成本,该怎么调整?
老师好,有一笔货款因客户着急要票就开了发票,以暂估的价税金额结转了成本,现在确定了供货商不开发票,后续这笔暂估的库存及成本该如何调整呀?预付账款上还挂着实际支付的货款,这部分又该如何调整呢?
老师,请问一下,上月暂估的库存商品,如果本月进项发票到了金额大于暂估的库存商品该如何调整应付款,如果发票金额少了又如何调整?库存商品是准确的,由库管部门入的
2024年暂估主营业务成本 应付账款 到了25年八月发现这一笔暂估没有发票 如何处理呢?我能否八月开具发票做账务调整呢?
填一季度企业所得税时,是不是必须要先申报企业所得税年报才行?
老师企业所得税年度申报资产总额是2025年的吗
老师,月休2天,月工资3000,实际出勤26天,工资怎样计算?3月
企业所得税是按照季度交么是按照盈利的多少个点缴纳
各位老师好,请教个问题,汇算清缴的时候“公益性捐赠”填到A105070后,主表里营业外支出那栏还需要填写公益捐赠的金额部分吗?
老师,请问一下培育机构,小孩子学习书法。开什么内容
如果注销公司时,有未分配利润1万3千,那这个在税务注销的话,会怎么处理?
25.12月预估了成本,确定这些成本票无法开入了,应该如何调整
老师,请问一下申报劳务报酬的怎么做分录啊?
老师,本月采购成本专票不含税金额72507.09元,进项专票税额7911.87元,本月销售开出专票不含税173094.72元,销项专票税额22469.28元,上期留底2211.24元,这个怎么结转增值税
那已经入了12月的成本了,现在是跨年了,科目处理怎么写