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老师,本月采购成本专票不含税金额72507.09元,进项专票税额7911.87元,本月销售开出专票不含税173094.72元,销项专票税额22469.28元,上期留底2211.24元,这个怎么结转增值税

2026-04-09 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-09 10:42

你好,上月留底税额你放在哪个科目了

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你好,上月留底税额你放在哪个科目了
2026-04-09
1. 采购商品(进项) 借:库存商品 586283.20 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)76216.80 贷:应付账款 / 银行存款 662500.00 2. 销售商品(销项) 借:应收账款 / 银行存款 400295.00 贷:主营业务收入 354243.37 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)46051.63 3. 结转增值税(抵扣 %2B 留抵) 本月销项 46051.63 减进项 76216.80 减上期留抵 102 = 继续留抵 30267.17 不用交税,所以不用做 “应交未交增值税” 分录,只需要结转到留抵即可: 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额)46051.63 借:应交税费 — 应交增值税(转出多交增值税)30267.17 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额)76216.80 贷:应交税费 — 应交增值税(上期留抵)102
2026-04-07
你好 要问期末结转是不是 
2023-12-07
你好,请稍等,稍后发。
2025-01-03
同学你好,请稍等我看一下
2024-02-21
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