同学你好 这个没有影响的

老师你好,想问下,就是我从2月开始建账的,然后到3月有一个订单退单,这个订单是去年的而且在去年已经收款了,那现在退单退款,怎么做分录呢
老师您好!我想问一下,2021年工商年报里的单位社保实际缴费是1月到12月实际缴纳的数据吗?因为社保是这个月交上个月的,也就是2月交1月的社保,那数据就是2月付出去的数据开始到2022年1月付出去的数据?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日开票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申请(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个凭证应该登记在2023年还是2024年呢?第二笔,1月3日支付,2月4日开票,2月5日申请(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?记账凭证是记在一月还是二月呢?)第三笔,2023年12月30日开票,12月31日申请,2024年1月5日支付(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个记账凭证记在2023年的12月还是24年的1月呢?)
想问下各位老师,去年给事业单位付了一笔款,2月付的,收据是3月开,我2月就录了费用,这个有影响吗
你好,我公司小规模开票:其他加工劳务是卖买合同交印花税?
比如:酒店与 A 银行签订了贷款协议,装修贷。装修公司是 B 公司。但在实际业务过程中,酒店与 C、 D、 E、 F 这几个公司也有了装修的往来。但是现在问题是贷款已经全拨付给装修公司 B 了。那么现在酒店与 CDE 同公司签订了装修合同,让 B 公司代为支付。但是发票直接开给酒店,由 CDE F 开给酒店,这种是否可以? B 公司承受这部分税点吗?
老师,企业所得税汇算中的期间费用明细表中的财务费用一栏中银行的手续费应填写在哪一行
您好,客户向我们刷信用卡支付购车款产生的手续费,我们给客户开具6%的发票,请问我们怎么做账呢?
请问老师,辞退补偿金怎么做分录
4月份时候可以申报1月份工资的个税吗?
3月份预付货款100万,4月份进货,3月做账可以直接记入 借:应付账款-货款 贷:银行存款吗?
25年支付了平台使用费,做了其他应收款-保证金,26年收到了发票, 怎么做账呢
老师您好,请问个体工商户不需要申报财务报表吧,征收方式是查账征收
好的谢谢老师
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