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20年公司对固定资产计提了800万的减值准备,但是当时没有收到评估报告,所以税审的时候把该部分损失调增了。2021年的时候事务所出具了评估报告,固定资产减值800万,那么2021年税审调减金额为800万吗,还需不需要考虑其他因素呢
老师,啊2020年固定资产做了减值而且也做了评估报告,2020年的汇算清缴没有调增减值部分,请问今年做2021年需要调整吗?
老师,无形资产以前年度未提摊销额计入资产减值损失,要请评估师出报告,22年新增的无形资产入了费用,不用请评估师,对吗?
老师,我在做 24 年汇算清缴。老师,我有一笔报销,跨年了。这笔报销差旅费22799.81 元,和业务招待费 1243.8 元,共计 24043.61 元。我是需要在 24 年汇算清缴纳税调减,25 年汇算清缴纳税调增对吗[疑问]
老师,出口退税企业,把24年一笔收入放到了25年来申报,税务局现在要求把数据改到24年的年报中。那我还需要改增值税和企业所得税申报吗
一年只取得劳务报酬,年底个人所得税汇算清缴时可以退税吗,总的减免也享受6万吗
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
您好,不需要。 因为2025年的核销是冲销2024年已经计提的减值准备,不会新产生减值损失。 2024年计提时: 借:信用减值损失/资产减值损失 贷:坏账准备/资产减值准备