3 月做进项税额转出分录,直接把原来抵扣的进项税转入成本即可: 借:主营业务成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 金额就是你在申报表填的进项转出税额。

您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
去年违规抵扣,今年要做转出,是不是这个月申报是在附表2中进项税额转出中填上这笔违规抵扣的金额?这笔进项税额转出的账务处理分录怎么写?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
我们8-11月没有开业务收入,当时的进项发票入了待抵扣进项税额,在12月这些发票都勾选了,那这些待抵扣进项税额可以一笔过做分录吗?
老师,你好,有一笔业务费是专用发票,税额部分做进项税额转出会计分录如何做?税务进项抵扣是先抵扣勾选,当月报税时做的进项转出
老师,自己购买的房产,需要缴纳房产税和土地增值税吗
1请问收到一个税费优惠政策红利账单是什么 ,2是享受了政策没有缴纳也无需缴纳的部分 还是需要申请退税的部分 3 收到后需要怎么处理 还是无需处理 不用管看一下就行 请一一对应详细解答
你好老师,企业所得说,应付职工薪酬工资,我1-3月账上是12-2的工资,个税系统是1-3月金额,那我要按账上写,还是个税申报写
请问,商户二维码收款,应收100,实际到账97,手续费3,分录怎么做呢
老师,调了25年12月的账后,是不是要重新申报12月份的财务季报和企业所得税季报? 26年的财务报表季报和企业所得税季报是不是也要更正?
老师好,公司购入的固定资产已经折旧完了,现在又销售,报表上的固定资产清理成负数了,这样正常不
离职后补发的人家的工资咋申报个税
老师,财务报表应收应付都是负数申报有没得风险
老师,员工用自己的车出差,可以拿油票来报销吗?才200元,
老师您好,工资表做了没有发,没有发的工资申报个税吗
这是1月勾选抵扣入账的一笔分录,您再帮我看看3月对照这笔业务做进项税额转出的分录怎么写
借应付职工薪酬 贷进项转出
3月做进项税额转出只需写这一笔分录是吗? 购买建信人寿公司团体意外伤害保险进项税额转出 借:应付职工薪酬—职工福利费1051.58 贷:应交税费—进项税额转出1051.58 摘要栏是不是这么写?
摘要就写进项转出就行了
这笔进项税额转出业务,昨天咨询老师非让我分开写两笔分录,还说要分摊到损益类科目,总觉得不妥所以今天再次请教老师指导一下。 这笔业务只需写您指导的一笔分录就可以是吗?非常感谢您的耐心帮助!
第一个分录不对 没有这样结转的 进项税和进项转出都需要分别结转到转出未交增值税
这笔业务只需写您指导的这一笔分录就可以了吧? 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:应交税费—进项税额转出
对的 这个进项转出一笔就可以了
好的,谢谢,昨天老师指导的太复杂了,还让我分摊到损益类科目,我觉得用应交税费—职工福利费科目就可以了
哪有这么麻烦 这么简单一个问题