你好营业外收入需要填写减免的税额

您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[35278.03】大于本栏次“营业外收入”金额【0.03】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,老师我这个该怎么办?
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【13516.99】大于“营业外收入”栏次金额【0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏 请问,这个账需要处理吗?
这个月申报小规模纳税人的时候提示需要将减征和免征的增值税计入营业外收入,我们原来都是按1%的税做的收入和增值税。现在另外2%的减免增值税应该怎么做账务处理?
小规模纳税人开1%普票,不满30万时,免增值税,勉税金额看了申报表是按3%显示,可是营业收入那按1%开票金额显示的。现在营业外收入是1%算增值税,结转营业外收入后,申报所得税时显示抵减数大于营业外收入。这个账务到底怎么处理?
申报时,出现这样的提示“提示 您申报的增值税减征、免税、即征即退,加计抵减的合计数【92878.88】大于"营业外收入"栏次金额【900.01】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 什么意思?小规模企业不知道怎么回事。
老师,请教下,汇算清缴时,去年的增值税申报表收入和企业所得税收入不致咋弄,查了下,去年做账的时候,多做了1000
老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的资产负债表数据(正确的)和25年第四季度(之前的账做错了)申报的增值税和企业所得税数据不一样,现在申报26年第一季度税费的话,会提示数据不一样而不能申报吗?如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗?
我们是小微企业,但是是一般纳税人,印花税有减半征收的政策吗?
揭西分公司非独立核算跟独立核算有什么区别?
皮带加工和销售行业增值税税负率多少
第三方赔款汇算填在罚没利得还是其他!
一般人购进自产的农产品进项税计算抵扣按9个点,但是申报增值税时,系统弹出表二里8a兰次要加计扣除,不然需要强制申报,现在还有加计扣除吗?这个怎么解决
劳务公司一般纳税人可以开普通发票6%吗,可以开的话,怎么征收增值税?
6月申报的增值税未交,7月还能开发票吗
朴老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的增值税和企业所得税可以申报吗?
账怎么做?
借应交税费应交增值税 贷营业外收入