你好,你有报关单这个钱?

2021年4月13日,销售部向上海瑞丰商贸公司销售冰箱。其中,普通冰箱400台,不含税单价4500元/台;节能型冰箱200台,不含税单价8700元/台。当日发出货物并开具了增值税专用发票,增值税税率为13%,款项尚未收到。请根据上述业务描述,简述在“应收款管理”系统中的业务操作步骤(写出关键步骤即可),并写出生成的会计分录。(2)2021年4月20日,销售部通知财务,收到上海瑞丰签发并承兑的银行承兑汇票一张,面值为100万元,到期日为2021年7月20日。该票据用于偿还本月13日的部分货款。请根据上述业务描述,简述在“应收款管理”系统中的业务操作步骤(写出关键步骤即可),并写出生成的会计分录。(3)2021年7月20日上述银行承兑汇票到期,出纳到银行办理结算,当日收到票款。请根据上述业务描述,简述在“应收款管理”系统中的业务操作步骤(写出关键步骤即可),并写出生成的会计分录。答题要求,请将答案写在纸上,拍照片上传。
老师 您好 1.滨江电子公司2019年发生业务如下。 ) (1)6月2日公司向银行申请取得一张面值50000元的银行汇票。3月3日采购员小持上述银行汇票前往外地采购 A材料,价款40 000元,增值税税额5200元,以银行汇票 ) 款,材料尚未到达企业(材料按实际成本计价)。3月5日接银行通知,余款已退回 27月5日填制信用卡申请表,连同签发金额为20000元的转账支及相关资料送交行,申请办理单位信用卡。 (3)7月20日以信用卡购买办公用品2600元,增值税税额338元。(4)8月3日采用信汇方式,汇往上海开立采购专户70000元。 ) (5)8月15日收到前往上海采购的采购员交来供应单位发票账单等报销凭证,注明采购 B材料价款55000元,增值税税额7150元,材料已验收入库。 (6)8月16日收到银行通知,专户余额已退回。要求:做出以上业务相关的会计分录。
老师,我司是小规模纳税人,本季度共计收到含税销售货物收入105元,申报表填写的应纳税免税额是3.12元,请问3.12元是怎么计算的?请问做账又怎么做账呢?借:银行存款105 贷:主营业务收入-未开票收入 101.88 应交税费-未交增值税3.12元 是这样做账吗?
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,对发出包装物采用一次转销法进行核算,有关包装物收发的经济业务如下: (1)仓库发出新包装物一批,出租给购货单位,计划成本为5000元,收到租金565元(含增值税额)存入银行。 (2)出借新包装物一批,计划成本为3000元,收到押金1000元存入银行。 (3)出借包装物逾期未退,按规定没收其押金1000元。 (4)出租包装物收回后,不能继续使用而报废,收回残料入库,价值600元。 (5)月末计算结转出租、出借包装物应当分摊的成本差异,材料成本差异率为-5%。 要求:编制上述业务的相关会计分录。
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2020年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,修理本单位机床,取得对方单位开具的增值税专用发票一张,注明修理费2500元,增值税325元,款项已用银行存款支付,发票已通过认证。写会写会计分录,并计算应纳增值税税额
老师你好,这里有一家个体工商户改为查账征收,然后第一季度的增值税开票金额,比如说17万,那个人所得税APP里面的,经营所得收入应该怎么填写呢?江苏电子税务局里面了,增值税附加税申报小规模纳税人,已经申报好了,那在说电子税务局里面只申报这个增值税报表是吗?其他的不用申报。
请问老师,所得税季报里面,是否存在资产损失啥意思
小规模申报所得税的时候,营业外收入提示:您申报的增值税减征,免税,即征即退,加计抵减的合计是16722.54大于本栏次“营业外收入”金额0,提示这个是什么原因?
老师你好,我们公司支付给国外公司一笔居间费,国外公司给我们开票,我们要代扣代缴什么税?
兼职司机,自带车给企业送货,个人代开发票怎么开,是开运输服务吗,个税又是怎么交
这月开出,冲去年应收账款的红字发票4万,小规模增值税报税,其中第10行次,免税销售额系统自动预填了减去红字后的额度,需要把开出的红字发票不含税额加上吗?
请问公司其他应付款-A,还有金额,这个是前法人,已经更换法人了,股权也变更给新法人了。这笔怎么消掉呢
老师,请教下,汇算清缴时,去年的增值税申报表收入和企业所得税收入不致咋弄,查了下,去年做账的时候,多做了1000
老师,25年的汇算清缴还没有做,26年第一季度的资产负债表数据(正确的)和25年第四季度(之前的账做错了)申报的增值税和企业所得税数据不一样,现在申报26年第一季度税费的话,会提示数据不一样而不能申报吗?如果是的话要先更正25年第四季度的增值税和企业所得税吗?
我们是小微企业,但是是一般纳税人,印花税有减半征收的政策吗?