您好,通过营业外收支来调平就可以

老师好,有四个问题帮忙解答一下,谢谢,1.以前年度️几个月现金帐做成负数了怎么调整?2.银行账面余额比实际金额大怎么调整?3.当月进项够用多出来的可不可以不入帐不勾选抵扣?4.我们小公司工资在不请假的基础上都是整数税局又不让怎么处理?工人又不愿意交个人所得税怎么处理?
老师我领导要原材料下面化学原料我分大类有机,无机,化学助剂,但前任会计是全部原材料,我期初建账是原材料只有总金额11304.75元,没有结存数量,我适用明细核算,但软件要单位,单价,数量,主要是数量,这个怎么处理??
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
老师:请问一下,现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估,就有519155.75元,计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的,另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增,是放在哪里,人工资应该就是比如我账面做了100万,而这里并没有发放47万多就要税法53万,调增47万??另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表?如果调了,我的账还去调整吗?按理汇算调表不调账,但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗?
请教老师一下,我现在是做公司内部总账,经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账,普通发票开来的好算,就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异,我的税额和价税合计都是与发票上一致的,现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异,导致借贷不平,请问老师,我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平?这个科目最后有余额又该如何处置呢?
公司一般纳税人,在2月份卖车开了一张13%税率的发票(不含税115044.25+销项税14955.75=13万),2024年7月购进车,发票上不含税金额328318.58,2026年2月卖车:不含税金额:115044.25,车辆按4年折旧,每月折旧额6839.97,一共19个月,折旧费:129959.43(之前没提,现在补计提),那这笔卖车业务的分录该怎么做?计提的折旧费对吗?老师能按照上边的数字把分录写一下吗?
请问老师,中介代订机票,全额开具6%的,经纪代理服务的发票,同事认为,业务实质是旅客运输服务,应该取得行程单或者电子发票9%的。同事的说法正确么?
老师,你好。当月开票500又当月冲红了。怎么样出会计分录
预付卡的油品,购买后做预付账款,实际消费就不给开票了,用什么作为费用入账呢。
提问 老师 购买手机开票给公司 可以进入管理费用办公费这个科目入账吗
你好,我们单位是一个区协会,然后对私要收散客或者一些企业每人50元一年会员费。收了之后就把钱也是按50元一人来对公支付给省协会。但是省协会不开票给我们,而是由中国协会直接开全国.xx统一票据,也是按50元一人。收益部分就是省协会会按10元一人返款给我们,要我们开咨询费发票。那我们收散客50元是算收入吗?中国协会给我们的收据算成本?一出一入,不是还亏了税费吗,如果我们要开发票给散客
去年有固定资产和无形资产卖出,有收益,汇算清缴填1. A100000 第14行:填资产处置收益,但是这栏不能填应该怎么办
老师企业工伤保险是调比例了吗
收到劳务发票,款未付的分录
老师,您好!我想请问下法人用专利实缴900万,是不是需要开具增值税发票才好入账,才可以做摊销,如果就评估报告和验资报告可作为依据吗?
不是调成本吗?材料用营业外收入与支出吗?怎么做
比如有多的
借:营业外支出
贷:原材料
把差额平掉
那少的呢,借原材料,贷营业外收入那这个要体现税吗?1分钱
直接调平就可以了
被人家问到要怎么解释呢
如果问到,可以说这个是结转账的问题,有点差异