同学您好,理论上,如果涉及到了收入,那么就需要把收入弄清楚,补报增值税和所得税。但是现实中,绝大多人都不会照做。 生活中,很多人,都是做一个盘点,把科目调整到盘点的数字,比如银行存款,要跟对账单一样,库存商品,要跟仓库 里的一样,应收应付,要跟真实销售记录一样,然后会把差额统一调整到未分配利润里中

你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师,这边代账公司有一家小规模,之前的会计没有录凭证,只是申报。然后前几年的银行流水有无票收入,我现在做账做的预收账款,现在做到24年预收账款有30万了,请问这个问题怎么处理比较好?
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
老师,请问钢结构工程的税率是多少,如果我们提供钢结构,然后又安装 的话,分两个合同,是不是可以适应不同税率
一般纳税人已经认证的发票(燃油费专票),老板要报销怎么做科目
小企业会计准则库存商品的过期报废和盘亏应该怎么记账?
老师,我想问下,我们是劳务派遣,员工跟项目经理借了500,给员工发工资的时候会从员工工资里扣500,给项目经理发工资的时候,会多发500,那项目经理比如工资5000,加500就成5500了,会有个税,怎么处理呢
朴老师,框黄的是每个月要做的是吗?框红的是只有年底才用做的是吗?
老师,我们挂靠的别家公司,人家的给我们发的工资,我们这边再不用报个税呗
报企业所得税年报,工资薪金少计提,多发放,填上数字,显示调减,减减了对税务上有影响没?
销售部标书制作 计入什么科目
老师供暖公司,前一年9月开始收本年和下一年的供暖费,财务核算是按自然年度算本年1.1-12.31的数据核算是吗
公司没有车子,老板跑业务的,但是现在老板不能代开租车发票,他跑业务的油票还能入吗