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税局说我公司低于行业税负太多让补缴增值税。主要是补缴前2年的增值税。补缴3-5万,因去年的所得税汇算清缴已经申报了,不想改动其他数据,现在补缴的税款是填列在申报表的哪栏里?是填附表二的进项税转出栏还是直接填在主表的37栏本期入库查补税额栏里?

2026-04-15 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-15 17:23

您好,税务局不给你正式的文书的话你要填到附列资料一未开具发票栏

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齐红老师 解答 2026-04-15 17:27

补交增值税就要填到附表一才能显示到主表,而且报了增值税就要修改企业所得税汇算的,不然二者收入不一样税务局还是要找你

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快账用户6979 追问 2026-04-15 17:32

25年的所得税汇算清缴已申报了,填未开票收入的话要改25年的收入,我不想改其他数据的。就补缴增值税

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齐红老师 解答 2026-04-15 17:34

没收入怎么补交增值税?

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齐红老师 解答 2026-04-15 17:36

你可以问问税务局的人员怎么报?肯定和我说的一样

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您好,税务局不给你正式的文书的话你要填到附列资料一未开具发票栏
2026-04-15
异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
2023 年 9 月增值税报表的修改 在电子税务局,可以依次点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】模块,根据查询条件找到 2023 年 9 月的增值税报表后点击右侧的 “更正申报” 按钮进入表单完成修改及申报。当收到申报成功的回执信息后,可点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】模块查询更新后的报表信息。若点击申报提示上传逾期更正说明材料,则需点击附送资料上传第 42 项即可,逾期更正说明材料没有模板和格式要求,自行写一份说明文档盖章上传即可。 2023 年企业所得税报表的修改 季报修改:如果该笔业务在 2023 年 9 月季报时已经影响了企业所得税的计算和申报,那么需要对 2023 年 9 月季报进行更正。同样在电子税务局中,找到【申报更正与作废】模块,选择 2023 年 9 月的企业所得税季报进行更正申报。将无票收入以及相应的成本等数据补充或修改完整后重新提交申报。 汇算清缴年报修改:若汇算清缴年报中涉及到该笔业务的数据不准确,需要进行更正申报。在电子税务局【申报更正与作废】模块找到 2023 年度汇算清缴报表进行更正。根据补记的无票收入以及对应的成本、折旧等情况,重新计算应纳税所得额和应纳税额等。
2025-01-02
同学你好, 第1问:不需要更正去年的季度申报表 第2问:直接把正确的金额填写在清算套表里 第3问:代账公司填写正确
2025-05-05
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