同学,你好
这个钱收不回来,计入营业外支出

老师我想问一下,就是进项发票很多,这样不能全部认证完,那账务应该怎么处理呢?
老师,我想问一下,发票多出了一分钱,这一分钱要处理掉,那账务处理怎么做呢?
老师,我想问一下,发票多出了一分钱,这一分钱要处理掉,那账务处理怎么做呢? 实际少一分钱,开票开多了一分钱。
老师,您好,我想请问一下开具了红字发票,那增值税税额怎么处理。
老师你好,我想问一下,我收到对方的票已经认证了,发现票有点问题,我应该怎么处理呢
请问纳税申报表是指哪一些
老师我是酒店行业这个月开发票金额超过实际收入金额了怎么处理
请问老师上个月材料成本少算了,我这个月计算要怎么做哦?
2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 借方 管理费用 其他 200.96 2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 贷方 其他应交款 土地使用税/环保税 200.96 老师 这个调整分录是调在今年吗,管理费用不用换未分配利润吗
老师 刚注册公司 法人转入账户1300元 又转出1000元 扣了工本费几十块 这笔帐 怎么做凭证
老师,个人独资公司的经营所得年度汇算申报的截止日期是啥时候啊?
你好老师,个体户核定销售额为21万,一季度实际开具26万的发票,需要缴纳哪些税,
老师好,我们有个总公司,其下面有8家分公司餐饮企业分店,总公司不发生实际业务,只是对分公司的资金进行代收代付,现在分公司有一个长者补贴10万没有到账,但是对方需要总公司名义去开票,这笔收入应该确认分公司的收入?还是确认总公司的收入申报纳税?(我们这个总,分公司,增值税是由各分公司自行申报,所得税统一由总公司汇总申报)
#提问#我们公司这边租的村集体的地,租金42000一年,人家不开发票,老板已经催了十多次了,我们也没办法去代开发票,问了税务局说必须他们成立一个组织然后开票给我们,还有我们用的电费是老板充了再来报销的,但是之前这个电费的户主不是我们公司,是之前租场地的公司的。开票也是开的他们的抬头,他们再把发票给我们入账,因为之前公司欠税已经没办法正常开发票了,所以没办法开电费发票给我们,而且那个公司的老板外出打工了也不回来,所以没办法变更成我们的,一个月也有个三四千块钱,像这种情况我还是入了帐进了成本,合规吗?到时候在做汇算的时候纳税调增?不然我们这个咋做账呢,钱是我们付的,票又不是我们的
老师,我想问一下,发票多开了0.18,差额0.18,应该怎么处理?
别人给我多开了0.18,是怎么写?借:营业外收入,贷方呢?
同学,你好
多开了0.18,多开的不做账