你好,总公司开票就总公司确认收入

老师,我们公司是一家分公司,独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票,总公司入账,但这比业务属于分公司的,我要如何把这个钱转过来?由分公司开票给总共公司吗? 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗?分总之间业务往来是否需要签订合同? 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发,社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗?对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了? 4、分公司交管理费给总公司,总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除,那么我能不能让总公司开其他品名的票,这样我可以税前扣除呢?
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
老师问一下,我们总公司下面有分支机构,账套自己做自己的,申报的财务报表都是总公司汇总申报的,多年前有一笔收入,当时是分支机构的收入,发票开了没到账,下个月对方把钱打到总公司这里,当时没注意总公司又做了一笔收入,现在发现分公司这笔账还挂着,这个账务怎么处理?
老师问一下,我们总公司下面有分支机构,账套自己做自己的,申报的财务报表都是总公司汇总申报的,多年前有一笔收入,当时是分支机构的收入,发票开了没到账(分支机构开的发票,现金收入做分支机构,银行转账做总公司的收入),下个月对方把钱打到总公司这里,本来这笔挂账应该挂在总公司这里,现在发现这笔账挂在分公司这里,而总公司那里又做了收入,变成做了两次收入,现在想把分公司这笔销掉,这个账务怎么处理?
请教老师,我们现在涉及人力成本分摊问题,就是总公司的人会分给下面的各品牌公司;举个例,假设总公司A财务部同时在服务于B和C然后就会把A做人力分摊,然后向B及C收款,由总公司A代发这部分工资,这样收进来只能确认收入个税又是在总公司申报的,我感觉不对,应该拆到各个分公司分别申报才对,要是在总公司申报,确认收入,增加了税负,但是实际只是代收代付了一下,这应该怎么做才好?
请问纳税申报表是指哪一些
老师我是酒店行业这个月开发票金额超过实际收入金额了怎么处理
请问老师上个月材料成本少算了,我这个月计算要怎么做哦?
2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 借方 管理费用 其他 200.96 2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 贷方 其他应交款 土地使用税/环保税 200.96 老师 这个调整分录是调在今年吗,管理费用不用换未分配利润吗
老师 刚注册公司 法人转入账户1300元 又转出1000元 扣了工本费几十块 这笔帐 怎么做凭证
老师,个人独资公司的经营所得年度汇算申报的截止日期是啥时候啊?
你好老师,个体户核定销售额为21万,一季度实际开具26万的发票,需要缴纳哪些税,
老师好,我们有个总公司,其下面有8家分公司餐饮企业分店,总公司不发生实际业务,只是对分公司的资金进行代收代付,现在分公司有一个长者补贴10万没有到账,但是对方需要总公司名义去开票,这笔收入应该确认分公司的收入?还是确认总公司的收入申报纳税?(我们这个总,分公司,增值税是由各分公司自行申报,所得税统一由总公司汇总申报)
#提问#我们公司这边租的村集体的地,租金42000一年,人家不开发票,老板已经催了十多次了,我们也没办法去代开发票,问了税务局说必须他们成立一个组织然后开票给我们,还有我们用的电费是老板充了再来报销的,但是之前这个电费的户主不是我们公司,是之前租场地的公司的。开票也是开的他们的抬头,他们再把发票给我们入账,因为之前公司欠税已经没办法正常开发票了,所以没办法开电费发票给我们,而且那个公司的老板外出打工了也不回来,所以没办法变更成我们的,一个月也有个三四千块钱,像这种情况我还是入了帐进了成本,合规吗?到时候在做汇算的时候纳税调增?不然我们这个咋做账呢,钱是我们付的,票又不是我们的
老师,我想问一下,发票多开了0.18,差额0.18,应该怎么处理?
是以开发票确认收入,还是以实际收到款项确认收入?还有分公司那里这笔长者补贴应该怎么挂账?谢谢!
开具发票的金额税务系统看