同学你好 是今年的还是去年的?是什么企业会计准则

老师,收到印花税退回怎么做账,是缴多了
老师,之前印花税交多了,退回了一部分,退税分录怎么做?小企业会计准则
老师,收到税务局退回之前多缴的税费(附加税和印花税)应该怎么做账?谢谢
老师,之前印花税没有享受减半政策,多交了,后面申请退回来的印花税怎么做分录,用什么做附件
老师,之前印花税没有享受减半政策,多交了,后面申请退回来的印花税怎么做分录,用什么做附件
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
小企业会计准则,是今年退去年的
借银行 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷利润分配未分配利润
这么麻烦啊,我直接冲当期的税金及附加,不冲利润分配-未分配利润行吗?因为也就几块钱
几块钱就直接 借银行 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷税金及附加
朴老师,那我当时计提和缴纳这笔多交的印花税的分录不用改吧?
嗯 这个不需要改当时的