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4月做3月的账,4月收到了3月份的费用发票,可以直接记账借:管理费用,进项,贷:银行存款不做暂估了吗?

2026-04-20 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-20 10:05

您好,您3月没有暂估费用吧

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快账用户7412 追问 2026-04-20 10:07

没有做过暂估,现在就是问能不能直接按正常记账不做暂估了

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齐红老师 解答 2026-04-20 10:07

可以的,直接做到4月就可以

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快账用户7412 追问 2026-04-20 10:09

啊?我说的是4月做三月的账,就像现在4月不是做3月的账吗,现在4月收到了3月发生的费用发票,能不能直接在三月的账里按正常记账,因为发票已经在4月收到了,就不做暂估了

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您好,您3月没有暂估费用吧
2026-04-20
发票来了,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账。
2024-04-17
可以的,没问题的哈
2026-04-10
您好,这个的话,是直接发票放在三月的里边就行
2024-05-03
借其他应付款,借管理费用负数, 然后再做发票的 借管理费用贷其他应付款
2022-05-18
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