你好,可以的!相当于买的成品

受托加工产品,主要原料客户提供,我们只负责辅料和加工,这样怎么开增值税发票
老师请问,客户提供主料,我们提供辅料帮忙加工,即来料代加工成品,我们的发票怎么开,开成品发票可以吗
老师,请问下受托加工的话,我们自己出部分材料,客户出部分材料,我们收客户加工费和材料费,这样开票是分开开票吗,材料是属于视同销售么
我们是食品制造企业,客户委托我们生产加工,客户提供主要原材料,但是客户资金不足,问我们公司借款,但是他们的采购的原料没有发票,这对我们工厂有什么风险
请问客户提供材料,我们加工,开票出去是加工费。。那么我结转成本的时候是可以领原材料吗,按生产成品做账。那客户提供的材料开票回来给我我可以抵扣吗?我开出去可以是纯加工费吗
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师,个体工商户的加工费开具发票,显示这个提示什么意思,之前开都没有这个提示
老师,我们21年增值税率3%,所得税25%,补税加滞纳金要十多万,要增加无票收入增加多少,请问公式怎么算
免抵退税额为104547.95 ,销项为115107.59,上期留底为265021.82,内销 885442.91 ,外销为804214.04 ,如何倒推需要勾选多少进项(算的时候带公式),还有退税留底率要达到4%,算了半天也没弄明白
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
金蝶 用友软件实操课能用吗
老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?