你好!一般这种是开加工费发票

受托加工产品,主要原料客户提供,我们只负责辅料和加工,这样怎么开增值税发票
老师好,我想咨询下,如果我司提供原材料辅料给加工商加工,加工商提供原材料主料以及技术开发做成品,开成品票给我司。然后我们再把成品卖给第三方。这种情况我司跟加工商签订合同要如何签订。
我司是销售饮品的,研究了一款饮品,我司提供主要的原材料及一些辅料,然后找加工厂加工成产成品,加工成那边可以开产成品发票给我司吗
老师请问,客户提供主料,我们提供辅料帮忙加工,即来料代加工成品,我们的发票怎么开,开成品发票可以吗
请问客户提供材料,我们加工,开票出去是加工费。。那么我结转成本的时候是可以领原材料吗,按生产成品做账。那客户提供的材料开票回来给我我可以抵扣吗?我开出去可以是纯加工费吗
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?