绝对不可以,风险非常大。 建筑行业进销存、材料品名必须一一对应,进项什么材料,只能抵扣对应材料的成本和进项。 用 A 材料进项凑 B 材料缺的进项,属于虚抵进项、进销品名不符,属于违规。 税务一查进销比对、合同、入库单、发票、物流对不上,会要求进项转出、补税滞纳金,还可能定性虚开发票。 真实业务缺进项就如实缺,不能乱拿别的材料发票硬凑

老师,我们一般纳税人,就是老板的弟弟,接了一单业务10000元,然后开了一万的材料票回来给我们,我们这边又帮他开同样金额的材料票出去,可以的吗?进项都是一万
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师你好,我们是建筑公司,但是我们有销售材料的这一个业务,如果说我是开的钢材,但是我的进项不够,我能不能把木板的进项拿去抵这个13点的开的销售材料的发票税金?因为钢材的进项不够利润太高了,税交的也多
老师你好,我们是建筑工程企业,有项目要采购一批苗木,找了一家供应商,他们的苗木是外购再卖出的。我们要求他们提供上游企业开给他们的进项,但他们一直说近期没有,只有一张年初的,这样他们是不是会有有销无进的风险,对我们有影响吗?
给员工购买的商业险-员工意外险,能税前扣除吗?
员工承包了公司项目,公司给他注册了个体工商户,服务费打在个体户账户上,为什么这样操作是为了少交个人所得税吗?有什么风险?谢谢
老师,公司不要房屋租赁发票,还要交房产税吗
老师,哪些情况企业年度需要审计
请问去年更正了收入,今年才扣缴税款,有滞纳金,滞纳金要用以前年度损益调整吗?还是直接计入今年营业外支出滞纳金就好
老师,公司的股东可以同时担任公司的财务负责人和办税员吗?要登记在电子税务局里的
老师您好,25年季度所得税申报表没有报计入和实际支付的职工薪酬,年报时在填报,不更正了季报可以吗
工商年报的基数怎么填。我们是缴纳的最低基数4198 ,直接填4198吗?还是4198*12个人=50376
发了工资报了个税,末缴社保可以吗
老师您好,某工程竣工结算金额小于进度结算,需要开红字发票,是不是施工方直接申请开红字就行,不用建设方申请吧?另外红字发票需要对应当时的蓝字发票吗?施工方开完红字发票,税务系统是不是申报时在附件一里面自动就减少税额了?
老师我重新问,可以吗?刚刚那个标点符号没有打好
老师,我们是建筑行业一般纳税人,供应商说进项不够拿另外一种来凑,钱是一样的。发票还没有开
老师,您的意思是我们用了什么材料,供应商就只能给我们开什么材料,对不对?
同学你好 对的 是这样的哦
老师,如果合同,送货单,发票都一致可以吗?是钢材,都是些配件。
同学你好 这个可以的
那开发票的话,需要备注工程名称,工程地点吗?
我们是包工包料的
同学你好 现在不用备注 因为发票上面都要写上
发票都要写上?发票写上是什么样的?好像以前不是
现在改了,正常商品发票的规格那地方建筑发票就写地址啥
老师你好,他们开出来的是这个发票,但是上面没有工程地址和工程名称
购买方是从总包手里分包过来的吗
不是从总包手里分包过来的
那这个发票这样开没问题 又不是建筑服务
好的老师,谢谢老师
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