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老师,3月已计提社保费4月已缴款,后因员工离职申请退费,退款已到账,这个具体分录怎么做

2026-05-09 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-09 10:54

您好,是退的社保吗?这个还要还给员工吗?

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快账用户9902 追问 2026-05-09 10:57

老师,退的是社保,要还给员工的

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齐红老师 解答 2026-05-09 11:03

借:银行存款
贷:管理费用-社保费(单位多缴部分冲回)
其他应付款-员工A(个人多缴部分)
借:其他应付款-员工A
贷:银行存款/库存现金

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快账用户9902 追问 2026-05-09 12:27

老师,不用管应付职工薪酬吗?计提时是借:管理费用-社保(公司)/贷:应付职工薪酬-社保(公司)的

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齐红老师 解答 2026-05-09 12:29

这个冲减了管理费用哦

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快账用户9902 追问 2026-05-09 12:33

我理解老师的分录,我之前也是这么做的,但应付职工薪酬也相应要调减的吧,您跟我之前做的冲减管理费用,分录是做平了,怎么样可以两个科目都调减呢?

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齐红老师 解答 2026-05-09 12:34

应付职工本来就是平的,不用去动了

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齐红老师 解答 2026-05-09 12:35

应付职工是负债类的,,一正一负不影响

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快账用户9902 追问 2026-05-09 12:37

不调的话,负债就多了,我们企业主要要申报统计报表,其他不影响,总觉得哪里不对劲

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齐红老师 解答 2026-05-09 12:38

借:应付职工
贷:管理费用
借:银行存款

贷:应付职工
其他应付款-个人
还给个人
借:其他应付
贷:银行存款
这样做吧

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您好,是退的社保吗?这个还要还给员工吗?
2026-05-09
你好,要看你之前缴纳的时候怎么做的。 要冲减之前计提的凭证
2024-09-23
您好,就是说,这个其他应收款平不了是吧
2023-02-02
同学,你好 之前的分录做红字分录就行
2024-06-12
借其他应收款社保局 贷,其他应收款、个人负担的社保, 应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保。 借,管理费用社保负数, 然后抵扣。借,应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷其他应收款社保局、 银行存款
2024-03-26
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