同学,你好 之前的分录做红字分录就行

工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
涉及三个月,一个月一个月的做吗?
同学,你好 可以分开做,也可以汇总
摘要怎么写了
同学,你好 摘要:退回1-3月社保
老师,因为我当时做账的时候,是先计提的社保费做了一笔分录,缴纳时做了一笔分录,发放工资时代扣了个人部分做了一笔分录,老师现在做汇总红字分录应该怎么做了,能写一下分录吗?
同学,你好 你之前的分录发一下
第一笔分录:借:管理费用 -社保费(单位缴纳部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 第二笔分录:借:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 其他应收款(社保个人部分) 贷:银行存款 第三笔分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(社保个人部分) 应缴个人所得税 银行存款
同学,你好 了解,你这些分录全部做一摸一样的,金额负数
红冲完后,在按照正确的做吗?你刚说的汇总分录怎么做了
同学,你好 是的 就是1-3个月,那这个你有3笔,金额可以汇总
具体汇总分录怎么写了
同学,你好 分录一样的,就是金额汇总,你不是说你是3个月的吗,金额汇总