同学,你好 之前的分录做红字分录就行
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
员工9月离职的,我们社保晚退了,10月份的社保费1500元已经税务扣掉了,跟员工协商,公司部分1000元也由员工承担,这部分要给员工报个税吗?账务处理怎么做?
一员工去年7月末离职,但是8月养老扣了一直未退回,当时因为8月扣费是计提入账了的: 支付时:借:应付职工薪酬--社保 其他应收款 贷:银行存款 计提社保分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--社保 直到2023.01月养老退回公司部分和个人部分回来,请问这个怎么账务处理啊,已经跨年了。
老师,我们有个员工12月离职,社保1月才完成停办,1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担,并且已在12月中的工资汇总提前扣了,现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
涉及三个月,一个月一个月的做吗?
同学,你好 可以分开做,也可以汇总
摘要怎么写了
同学,你好 摘要:退回1-3月社保
老师,因为我当时做账的时候,是先计提的社保费做了一笔分录,缴纳时做了一笔分录,发放工资时代扣了个人部分做了一笔分录,老师现在做汇总红字分录应该怎么做了,能写一下分录吗?
同学,你好 你之前的分录发一下
第一笔分录:借:管理费用 -社保费(单位缴纳部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 第二笔分录:借:应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 其他应收款(社保个人部分) 贷:银行存款 第三笔分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(社保个人部分) 应缴个人所得税 银行存款
同学,你好 了解,你这些分录全部做一摸一样的,金额负数
红冲完后,在按照正确的做吗?你刚说的汇总分录怎么做了
同学,你好 是的 就是1-3个月,那这个你有3笔,金额可以汇总
具体汇总分录怎么写了
同学,你好 分录一样的,就是金额汇总,你不是说你是3个月的吗,金额汇总