你好,需要计入营业外收入核算

老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
企业小规模减免的增值税计入到营业外收入,银行存款的利息收入,这2样收入对于有限公司和个人独资企业需要交所得吗
老师,小规模纳税人征收率3,现在1交,剩下按2计算出来减免增值税计入营业外收入财政补贴吗,如果是,这个营业外收入需要交增值税吗,老师,你中午好好休息,正常上班后再回复,谢谢了
老师好,我们是小规模纳税人,我们申报增值税都是无票收入,而且季度额度都没有超过30万,请问所减免的增值税是计入营业外收入--税款减免。我们23年全年申报的无票收入是944298.95元,那么我账套里的营业外收入-税款减免就应该是944298.95*0.01税率,这样算对吗?
老师您好,小规模纳税人每个季度的收入不超过30万元,就可以减免增值税,这个税收优惠在做账时,是要做进去【营业外收入——减免税额】科目吗?这样是需要每个季度计提企业所得税的,那这个【营业外收入】在第二年的汇算清缴时,需要做调减吗?
老师您好!我们公司有退伍军人和大学生补贴减免增值税,但是这个减免的税款需要计入到营业外收入计算所得税吗?
老师,存入支付宝的保证金/备用金计入什么科目?分录是怎样的?
老师,我们公司现在做企业所得税汇算清缴,汇算表和增值税申报表收入不一致,导致的原因是去年3季度开了只开了负数发票,当时申报不了增值税,去的大厅办理,大厅人员帮我做的零申报,说过不能做负数申报,30万内,小规模不存在退税,所以增值税申报表上面没有那个负数,,导致两个申报表不一致,这种情况怎么处理?不管直接提交汇算表吗?
老师麻烦问一下,比如报4月份的税,但是抖音开票是5月才开4月的发票,4月报税是按照全额报4月收入吗,5月收入如果没有4月多就再红冲吗
开建筑服务费是选择免税还是简易征收?水电工人工
所得税汇算清缴 A107012研发费用加计的除优惠明细表和 《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》和什么区别? 其中:A107012 经限额调整后的其他相关费用-其他相关的10%或1-5项的10%熟底,而A107041其他相关费用则自动生成-其他相关的20%或1-5项的20%熟底,这两张表会有什么冲突吗?
购销合同上的数量,单价与发票上的数量,单价不一致,但是含税合计金额一致这样可以吗?需要将合同上的数量,单价改成发票上的数量与单价吗?
老师,麻烦问一下发票丢失的罚款,个税逾期申报的罚款,还有工商年报未申报的罚款在做汇算清缴的时候都要填到5000表的19栏吗
我们申请出口退税,商品A和商品B在同一个报关单,现在税局致电说商品B是高风险产品,不适合退税,这种要怎么操作?
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?