你好,只能直接提交这个情况下

老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
老师,您好!我们公司一季度的时候红冲了去年的票,但是一季度开票金额小于红冲的金额,导致一季度收入为负,增值税税表不能填负数,我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候,提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
老师您好!我们公司有退伍军人和大学生补贴减免增值税,但是这个减免的税款需要计入到营业外收入计算所得税吗?
老师,存入支付宝的保证金/备用金计入什么科目?分录是怎样的?
老师,我们公司现在做企业所得税汇算清缴,汇算表和增值税申报表收入不一致,导致的原因是去年3季度开了只开了负数发票,当时申报不了增值税,去的大厅办理,大厅人员帮我做的零申报,说过不能做负数申报,30万内,小规模不存在退税,所以增值税申报表上面没有那个负数,,导致两个申报表不一致,这种情况怎么处理?不管直接提交汇算表吗?
老师麻烦问一下,比如报4月份的税,但是抖音开票是5月才开4月的发票,4月报税是按照全额报4月收入吗,5月收入如果没有4月多就再红冲吗
开建筑服务费是选择免税还是简易征收?水电工人工
所得税汇算清缴 A107012研发费用加计的除优惠明细表和 《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》和什么区别? 其中:A107012 经限额调整后的其他相关费用-其他相关的10%或1-5项的10%熟底,而A107041其他相关费用则自动生成-其他相关的20%或1-5项的20%熟底,这两张表会有什么冲突吗?
购销合同上的数量,单价与发票上的数量,单价不一致,但是含税合计金额一致这样可以吗?需要将合同上的数量,单价改成发票上的数量与单价吗?
老师,麻烦问一下发票丢失的罚款,个税逾期申报的罚款,还有工商年报未申报的罚款在做汇算清缴的时候都要填到5000表的19栏吗
我们申请出口退税,商品A和商品B在同一个报关单,现在税局致电说商品B是高风险产品,不适合退税,这种要怎么操作?
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
好的谢谢