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老师,我们公司现在做企业所得税汇算清缴,汇算表和增值税申报表收入不一致,导致的原因是去年3季度开了只开了负数发票,当时申报不了增值税,去的大厅办理,大厅人员帮我做的零申报,说过不能做负数申报,30万内,小规模不存在退税,所以增值税申报表上面没有那个负数,,导致两个申报表不一致,这种情况怎么处理?不管直接提交汇算表吗?

2026-05-11 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-11 15:38

你好,只能直接提交这个情况下

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快账用户4985 追问 2026-05-11 15:40

好的谢谢

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你好,只能直接提交这个情况下
2026-05-11
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
你好,现在税务大数据管理,能实现跨税种稽核比对。对于收入金额,增值税和所得税及财务报表中如果没有正常理由必须一致,否则会按较高的一个调增其他报表收入。你现在需要确定收入口径,到底哪一个是真实的收入?
2022-05-09
您好同学,首先的话,申报汇算清缴的时候,是根据第四季度的嗯,利润表来申报的吗。
2022-05-18
你好,这种你们不能自己申报的话,就得去税务申报
2023-10-19
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