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老师,客户欠货款10000,用货物抵债,买出去9000,差额1000,应该怎样做账

2026-05-12 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-12 15:10

您好,这1000确实收不回来就按坏账处理,借营业外支出 贷应收账款

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b公司,借应付账款c 贷应收账款a
2024-10-12
您好,借:其他应收款 130 库存商品 110 贷:主营业务收入 130%2B110 借:主营业务成本 130 贷:库存商品 130
2023-12-02
你好,对方发货了之后借库存商品贷应付账款 收到货款借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费借主营业务成本贷库存。
2022-09-19
同学,你好~ 前期对于箱子的处理有点问题,这箱子作为包装物看你是出借还是随同产品出售单独计价 一、出借包装物是随产品销售而出借给购货单位的包装物。出借的包装物会计分录应具体如下: 1、收押金 借:银行存款等 贷:其他应付款 2、结转成本(出借中的损失费用折旧之类) 借:销售费用 贷:周转材料-包装物 包装物在出借期间损耗的价值及发生的修理费用等支出在产品销售费用内列支。 这种情况返回箱子,账务处理: 借:其他应付款 贷:预收账款 二、随同产品出售单独计价”其账务处理如下: 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:周转材料——包装物 这种情况反冲上述分录,同时确认预收账款 希望老师的回答能帮助到同学,祝同学学习愉快~
2022-06-29
你好做暂估借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品做这个。
2022-10-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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