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请问一下 申报出口免抵退时在哪里填写自产还是外购的信息

2026-05-14 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-14 12:20

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齐红老师 解答 2026-05-14 12:23

您好,在《生产企业出口货物及修理修配服务免抵退税申报明细表》的“业务类型”栏填代码区分:自产货物不用填代码,保持系统默认即可;外购货物(视同自产)填“STZC”开头的代码,比如STZC-01、STZC-02等。注意,系统默认按自产算,外购必须手动改代码,且必须关联进货明细,否则退不到税。 依据国家税务总局公告2026年第5号及附件《业务类型代码表》执行,具体外购情形申报前记得核对最新代码表。

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2026-05-14
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
同学你好 对的 这个要填写
2023-06-12
你好,没做退税,要改为免税,增值税报表也要报免税,对应做进项税额转出
2022-05-20
《增值税减免税申报明细表》: 填写在第8栏“出口免税—免征增值税项目销售额”栏次。 如果出口的是服务,还需填写在第9栏“其中:跨境服务”栏次。
2025-02-12
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