您好,指的是1-12月计提的数

老师 我想问下汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资实际发生额填的是2020年12月到2021年11月的工资合计数(按银行发放记录的话2021年全年是发了这么多,因为2021年12月的工资是当月计提,然后2022年1月发的)还是填2021年1到12月的工资合计数?
汇算清缴问题,2023年12月计提当12月工资,但是工资分别在2024年1-3月发放,。(汇缴前全已经支付但是个税申报是属于2024年) 那我现在申报汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表应是怎么样填报
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
老师好,所得税季度申报突然改版,增加职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬,第二列实际支付给职工的应付职工薪酬。这二项怎么填?都是1-9累计吗?这二项与个税报表与企业所得税汇算清缴表有什么联系? 我们公司是跨月支付,甚至跨两月付工资。单位账是去年11月,12月,到年底的11月这样做账,而汇算清缴是去年全年。我在报汇算清缴都是账上取数减以前年度11,12月再加下本年12月申报的,这样是一整年。
工资是按权责发生制申报的个税,也就是计提时就申报个税了。那么,10月季度企业所得税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬是按应付工资薪酬-工资的借方累计数填写?还是按个税系统的收入填写?或者是用今年实际支付的工资减掉去年12月份的工资(因为去年12月份的工资是今年实际支付的,但是是1月份就申报了所属期12月份的工资)
老师您好,个体的每月每季度还有每年都要申报哪些地方,谢谢老师
请问一下 申报出口免抵退时在哪里填写自产还是外购的信息
老师您好,公司账上有50万的无票收入应收账款,正好有一笔等额的应付账款,老板想直接用现金平账,就是收50万的现金收入款,再付50万的货款,这样可行吗
企业所得税年度汇算表里面,资产折旧摊销及纳税调整明细表里面的资产原值、本年折旧以及累计折旧这三个,包含汇算当年处置了的固定资产吗?
老师我公司刚成立我也做了登记了,对方给我开住宿费发票说就是搜不到我公司怎么回事啊
老师,酒店业未开票收入占比做多少合适
老师,我们这社保要求调整到75%,是不是只要总的比例达到要求就行,员工不想补的,给老板的社保基数调高是不是也可以
汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表填写的是本年度数据,本年度指的是所属期是25年1月—12月还是自然月?(因为所属期可能会出现跨年支付或者计提)
老师好,挂账几年的,有调账在25年1月调到坏账11万,调到租金31万,一笔未开票支出3750,零星开支无票3303, 现在做25年汇算清缴调增,填哪个表?在那一列填数?谢谢老师,报表列表勾哪些表
我给别人开了多张专票,每张发票开有1.2.3.4.5.6种货物,客人退了多张发票2.3.4的货物,这批退货我怎么冲红发票?有多张发票部分退货,我可以用一张发票冲红全部退货吗?
那计提的数可能包含24年12月的数,这也要算进去吗
2024年在2025年计提了也就属于2025年费用了
谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢