你好,现金收款还 借银行存款或者库存现金 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税 更正申报的

电子税务局财务报表申报没有以前年度损益,怎么处理?
上年有一笔未开票收入,补申报收入及增值税,如何账务处理
更正以前年度申报表,补申报收入,补缴税款,要怎么进行账务处理
24年税局让补缴了23的税金,账务处理如何做?在财务报表上如何体现?
老师,请问往年出口收入未开票未申报收入,挂其他应付款借方,应怎么处理呢?如果补申报往年收入会不会引起税务系统预警?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
那往年的报表怎么办
更正申报的肯定的
那是不是得回到当期增加凭证
不需要的,用以前年度损益调整
没有回到当期增加凭证,如何出报表
报表差异在本期只有
电子税务局昨天只更改了21.22.23年的最后一个月、一个季度的增值税及附加、印花税、以及年度所得税汇算清缴,请问财务报表用不用去更正
你说的财务报表是21-22-23年度?
对,年度财务报表
需要的,你收入和企业所得税收入要一致呀
那不是得回到当期增加凭证才能得知如何更改嘛,21年增加未开票现金收入330000,22年1092000,23年3308000
肯定的,要不然你怎么做啊
不需要的,用以前年度损益调整 这个怎么操作,是不是就不用去到往年增加凭证了
可以的,损益类科目用以前年度损益调整替代
那我们公司这个情况采用哪种方法
更正申报,凭证做在今年
增加往年收入,更正申报了21.22.23增值税印花税,年度所得税,用不用回到那一年重做凭证重做财务报表
不需要了,会计分录做到今年