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上年有一笔未开票收入,补申报收入及增值税,如何账务处理

2022-12-22 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-22 23:06

同学你好 借:应收账款    贷以前年度损益调整   应交税费-应交增值税

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同学你好 借:应收账款    贷以前年度损益调整   应交税费-应交增值税
2022-12-22
同学,这种问题是违规的。
2021-05-26
借应收账款, 贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款,贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税,借应交税费附加税,贷银行放款。
2023-09-18
你好,你借应收账款等,贷以前年度损益调整,应交税费-应交增值税 就是按这个分录
2025-02-10
你好,申报时把9余额未开票收入冲了,再申报开局发票收入 分录是把上月得冲了,再做一次就可以
2024-09-27
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