同学你好 借:应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
去年申报了未开票收入,账务处理也做了,今年补开发票,去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的,今年我补开,分录是先冲销,在做一笔开票的分录,但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上,申报表本月收入小于利润表本月营业收入,
小规模纳税人,去年未开票申报了企业所得欣,今年开票申报增值税,账务如何处理,使两者收入达到一致
上年有一笔未开票收入,补申报收入及增值税,如何账务处理
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
2023年查补2022年未开票收入,增值税及附加税,滞纳金已交,帐务如何处理