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我们公司在广东,在广西有个跨区域的项目,是交给了b公司去做,给其开了25万的发票,b公司只打过来21万,其余4万,用于在那边发工资,请问个税是谁申报?

2026-05-22 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-22 13:38

你好,我们申报,我们收入缺了4万啊这个

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快账用户2384 追问 2026-05-22 13:41

那就是在广东这边申报,跨区域个税不用报是吗?

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齐红老师 解答 2026-05-22 13:41

我们没预缴增值税就不要跨齐区申报个税

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你好,我们申报,我们收入缺了4万啊这个
2026-05-22
给 B 打款 30 万:借:预付账款 - B 公司 30 万,贷:银行存款 30 万 给 C 打款 200 万:借:预付账款 - C 公司 200 万,贷:银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万(内账可备注关联,不单独做分录,或备查) B 给 D 打款 45 万(同理,备查) B 开 20 万票:借:成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项(按税率算),贷:预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票:借:成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项,贷:预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票(内账无需体现,因与你司无关) 确认实际成本 54 万(补差额 24 万):借:成本 24 万,贷:预付账款 - B 公司(或 C 公司,按实际对应)24 万(未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转) 计算应交增值税:销项税 -(已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分),借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款
2025-07-07
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
您好 4晚您没有开具发票 也没有收到款项 不做分录 劳务公司确认收入 收款 做成本 个人所得税劳务公司申报
2022-08-28
同学你好 这个你们自己协商哦
2022-05-11
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