你好,我们申报,我们收入缺了4万啊这个

老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师你好,我们公司实收资本100万,成立了一年多,就只发生了一些人员费用,没有其他任何资产负债,最后账上还剩60万,现在如果把公司过户给另外两个股东,准备开发其他新项目,这样就有三个股东了,比例分别是40%,35%,25%,另外两个股东就分别给原来的股东转了21万,15万,请问这样操作可以吗?
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
老师,我公司和b公司合作推广,我们上月给打了40000的推广款,它也给开了相应金额的发票,进项票我公司已经抵扣,现在那边要求给我们退款,让我们红冲,给退款32000,但是由于是全电发票,我们这边的售票方只能全额开红字,相当于红冲了4万,剩余的8000是消耗到时候这笔款退完再给开8000的专票,想知道这样的话我应该做什么分录把这笔账能平,做好能挂在应收账款上,等收到8000的票可以直接冲应收,会计分录该如何做呢?
老师好:销售货物2000多元,对方给我现金可以吗?
我们公司在广东,在广西有个跨区域的项目,是交给了b公司去做,给其开了25万的发票,b公司只打过来21万,其余4万,用于在那边发工资,请问个税是谁申报?
老师,请问我们在成都公司买社保,但是重庆公司发工资,两家公司是独立的,这有影响吗
老师,收到幼儿园大班减免的保教费补助怎么做分录
老师您好!我们刚接手公司账务,一般纳税人建筑公司,公司做高速公路维护养护工程的,在税务局查到2022.1月—2026.4月,可勾选发票税额有20万,但是自己财务软件系统,待抵扣进项税额只有10万,那这样是不是公司就会少了10万抵扣呢,或者说应该怎么办呢
老师,你好!请教个问题,我有朋友刚开了无人机培训小公司,业务还没开始,她自己花钱买了无人机之类的设备,她想咨询下无人机买了直接给公司用还是说以她个人名义租赁给公司用,哪个方案好呢
想一年通过中级3科有什么好的学习方法
法人跟财务负责人不能是一个吗? 办税员能跟财务负责人是一个吗? 一个人能同时担任好几家公司财务负责人吗
老师您好:目前我们用的是用友T+的做账软件,在2025年12月时候有一款停用并且出库做费用的原材料A,现在库房又盘出来这个原材料A有五六个,这个该怎么处理呢?是不是要盘盈库存
老师您好!小规模开跨省的增值税普通发票的步骤,麻烦老师发一下流程,谢谢!
那就是在广东这边申报,跨区域个税不用报是吗?
我们没预缴增值税就不要跨齐区申报个税