你是绿化工程公司(一般纳税人),苗圃开的是自产苗木免税普票: - 政策:自产农业生产者开的免税普票,可按9%计算抵扣进项(财税2017 37号、2019 39号)。 - 形式要求: - 发票:免税普票,品名“苗木”,税率栏“免税”; - 销售方:必须是农业生产者自产(苗圃/合作社/农户); - 用于一般计税项目(你这个280万工程是一般计税)。 关键点: - 苗圃2022年就有地、有租协议,只是2026年才办营业执照——法律上: “先种植、后办证”本身不直接等于虚假,但非常容易被认定为“为开票而设的主体”。 - 税务稽查看四流+自产证明: 1)合同:2022年苗木供应合同; 2)物流:2022年苗木进场、验收记录; 3)资金:2022–2023年付款给苗圃(或种植人); 4)发票:2026年补开免税普票; 5)自产证据:2022年田租、土地使用、育苗记录、人工农资支出、现场照片等。 如果这些2022年真实种植、真实用于项目: → 理论上可以按9%抵扣进项。 如果苗圃2022年根本没种、2026年才“补票”: → 虚开发票,不能抵扣,还要补税+滞纳金+罚款 。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,我司是做绿化工程的,一个绿化工程项目总金额500万,人才机预算表中,其中工资为250万元,之后公司把挖坑,种树等需要人工去做的这一部份外包给个人(个人没有办理营业执照等),外包金额240万元,由6个人自己去做(这6个人自己肯定是干不来,他们也是要再请一些工人来做的),公司可以直接与这6个人签订合同,然后让这6个人分别开40万的发票给公司入成本吗?
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
你好 老师 报表上未分配利润比较高怎么处理
公司减资的具体操作流程是怎样的?谢谢老师
企业外购商品送给客户,(外购的商品非本企业所销售的)是否需要视同销售?视同销售是包含增值税和企业所得税吗?
老师好,请问我们给客户浇筑地面,开的发票是建筑工程-工程服务,金额是三十多万,这个怎么做分录。
老师,请外部讲师的差旅费和培训奖品费能都入管理费用培训费吗
转投资性房地产后按公允价值计量,后面产生费用,应该怎么入帐
请问今年5月份补交的24年的企业所得税 增值税 城建税和教育费附加 应该做会计分录 已经用银行存款支付
24年的营业账簿印花税在25年计提导致企业所得税年度报表附加税和应扣除数不符,怎么更正所得税报表和财务报表?
每个月的账本装订,除了凭证发票等还需要什么装订再一起
企业信用信息公示怎么写,在社保信息里