咨询
Q

老师每个月做账把应交税费应交增值税做到税金及附加了这个要怎么调整跨年了

2026-05-27 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 09:25

同学,你好
借:应交税费应交增值税
贷:以前年度损益调整

头像
快账用户8717 追问 2026-05-27 09:31

就这样就可以吗?24.25年两年,24年增值税10312,25年增值税112058

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好
借:应交税费应交增值税
贷:以前年度损益调整
2026-05-27
结转到税金及附加才能税前扣除
2024-07-17
同学你好 以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了——之前的分录是如何做的?
2022-03-03
第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)
2024-04-10
借:应交税费-应交印花税 借:税金及附加 负数
2024-07-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×