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老师 请教个问题 以前有个预付款 没有收到发票 现在我想把这个核销了 这个分录怎么做 应付那里没有挂账

2026-05-27 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 09:35

同学,你好
应付那里没有挂账,那你挂哪里了?

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快账用户6528 追问 2026-05-27 09:35

预付乱款

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快账用户6528 追问 2026-05-27 09:35

现在是想把她的余额调平 借方用什么科目

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齐红老师 解答 2026-05-27 09:36

同学,你好
以前年度损益调整

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快账用户6528 追问 2026-05-27 09:36

可以用这个科目是吧

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齐红老师 解答 2026-05-27 09:38

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
应付那里没有挂账,那你挂哪里了?
2026-05-27
您好,是预付账款,转费用吗这个
2024-04-02
同学你好 这直接冲就可以了 借费用科目 借jinx贷预付账款
2023-08-01
您好, 认证的时候做账了吗
2023-08-01
预付账款您就放已付款未收到发票的,应付账款您就放已收票未付款的
2022-12-10
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